Publicações da Secretaria de Auditoria
- Informativos, Planos de Auditoria
- Informativos da SCI
- Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP) - Quadriênio 2014-2017 e Plano Anual de Auditoria (PAA) - Exercício 2014
- Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP) - Quadriênio 2018-2021
- Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP) - Quadriênio 2022-2025
- Plano Anual de Auditoria (PAA) - Exercício 2015
- Plano Anual de Auditoria (PAA) - Exercício 2016
- Plano Anual de Auditoria (PAA) - Exercício 2017
- Plano Anual de Auditoria (PAA) - Exercício 2018
- Plano Anual de Auditoria (PAA) - Exercício 2019
- Plano Anual de Auditoria (PAA) - Exercício 2020
- Plano Anual de Auditoria (PAA) - Exercício 2021
- Plano Anual de Auditoria (PAA) - Exercício 2022
- Plano Anual de Auditoria (PAA) - Exercício 2023
- Plano Anual de Auditoria (PAA) - Exercício 2024
Planos Anuais de Capacitação da Auditoria - PAC-Aud
Tomada de Contas Anual - Ano 2013 - Exercício 2012:
- Certificado de Auditoria
- Declaração Plena do Desembargador Presidente
- Parecer do Dirigente do Òrgão de Controle Interno
- Relatório de Auditoria de Gestão
- Acórdão TCU nº 1267/2016-1ª Câmara
Processo de Prestação de Contas Anual - Ano 2015 - Exercício 2014:
- Relatório de Auditoria de Gestão
- Rol de Responsáveis Prestação de Contas Anual
- Certificado de Auditoria
- Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno
- Pronunciamento do Desembargador Presidente do TRE-PE
- Acórdão TCU nº 7133/2017-1ª Câmara
Processo de Prestação de Contas Anual -Ano 2016 -Exercício 2015 - Nesse exercício o Tribunal de Contas da União não incluiu o TRE-PE no processo de prestação de contas anual para fins de julgamento, sendo emitido apenas Relatório de Gestão
Processo de Prestação de Contas Anual - Ano 2017-Exercício 2016 - Nesse exercício o Tribunal de Contas da União não incluiu o TRE-PE no processo de prestação de contas anual para fins de julgamento, sendo emitido apenas Relatório de Gestão
Processo de Prestação de Contas Anual - Ano 2018-Exercício 2017 - Nesse exercício o Tribunal de Contas da União não incluiu o TRE-PE no processo de prestação de contas anual para fins de julgamento, sendo emitido apenas Relatório de Gestão
Processo de Prestação de Contas Anual - Ano 2019-Exercício 2018 - Nesse exercício o Tribunal de Contas da União não incluiu o TRE-PE no processo de prestação de contas anual para fins de julgamento, sendo emitido apenas Relatório de Gestão
Processo de Prestação de Contas Anual - Ano 2020-Exercício 2019 - Nesse exercício o Tribunal de Contas da União não incluiu o TRE-PE no processo de prestação de contas anual para fins de julgamento, sendo emitido apenas Relatório de Gestão
Processo de Prestação de Contas Anual - Ano 2021 - Exercício 2020:
Nesse exercício o Tribunal de Contas da União não incluiu o TRE-PE no processo de prestação de contas para fins de julgamento, conforme Decisão Normativa TCU n°188/2020, sendo emitidos: Relatório de Auditoria, Certificado de Auditoria (contemplando o parecer da Unidade de Auditoria), e Relatório de Gestão em formato de Relato Integrado.
Processo de Prestação de Contas Anual - Ano 2022 - Exercício 2021:
Nesse exercício o Tribunal de Contas da União não incluiu o TRE-PE no processo de prestação de contas para fins de julgamento, conforme Decisão Normativa n°188/2020, e art. 25 da DN 198/2022, ambas do TCU, sendo emitidos: Relatório de Auditoria, Certificado de Auditoria (contemplando o parecer da Unidade de Auditoria), e Relatório de Gestão em formato de Relato Integrado.
- Relatório de Auditoria Anual nas Contas - Ano 2021
- Certificado de Auditoria contemplando o parecer da Unidade de Auditoria - Ano 2021
- Determinações de Órgão de Controle Externo
Processo de Prestação de Contas Anual - Ano 2023 - Exercício 2022:
Nesse exercício o Tribunal de Contas da União não incluiu o TRE-PE no processo de prestação de contas para fins de julgamento, conforme Portaria - TCU n° 49/2022 (alterada pela Portaria 92/2022), sendo emitidos nos termos da IN TCU n° 84/2020: Relatório de Auditoria, Certificado de Auditoria (contemplando o parecer da Unidade de Auditoria), e Relatório de Gestão em formato de Relato Integrado.
- Relatório de Auditoria Anual nas Contas - Ano 2022.
- Certificado de Auditoria contemplando o parecer da Unidade de Auditoria - Ano 2022
- Determinações de Órgão de Controle Externo
Processo de Prestação de Contas Anual - Ano 2024 - Exercício 2023:
Nesse exercício o Tribunal de Contas da União não incluiu o TRE-PE no processo de prestação de contas para fins de julgamento, conforme Portaria - TCU n° 75/2023, devendo ser emitidos, nos termos da IN TCU n° 84/2020: Relatório de Auditoria, Certificado de Auditoria (contemplando o parecer da Unidade de Auditoria), e Relatório de Gestão em formato de Relato Integrado, documentos que serão publicados no prazo estabelecido pelo TCU.
- Ano 2015 - Relatórios de Auditoria Interna:
- Relatório de Auditoria 001- 2015 - Programa de Assistência Médica na modalidade indireta
- Relatório de Auditoria 002-2015 - Contrato nº 162014, Prestação de Serviços de Manutenção
- Relatório de Auditoria 003 - 2015 - Auditoria em Segurança da Informação
- Relatório de Auditoria 004 - 2015 - Auditoria em Horas Extras
- Relatório de Auditoria 005 - 2015 - Prestação de Contas Anual 2015 - Exercício 2014
- Relatório de Auditoria 006 - 2015 - Auditoria no Sistema de Controles Internos
- Relatório de Auditoria 007 - 2015 - Auditoria na Concessão e Pagamento de Diárias
- Ano 2016 - Relatórios de Auditoria Interna:
- Relatório de Auditoria 001 - 2016 - Auditoria no Sistema de Ponto Eletrônico - Banco de Horas
- Relatório de Auditoria 002 - 2016 - Auditoria na Gestão Patrimonial
- Relatório de Auditoria 003 - 2016- Auditoria no Cumprimento pelo TRE-PE da LAI
- Relatório de Auditoria 004 - 2016- Auditoria na Folha de Pagamento
- Relatório de Auditoria 005 - 2016 -Auditoria de Governança de TIC
- Relatório de Auditoria 006 - 2016 -Auditoria de Governança de Pessoas
- Ano 2017 - Relatórios de Auditoria Interna:
- Relatório de Auditoria 001-2017 - Auditoria Processo Gestão de Suprimentos dos Materiais Eleitorais
- Relatório de Auditoria 002-2017 - Auditoria Processo Gestão do Armazenamento das Urnas Eletrônicas
- Relatório de Auditoria 003-2017 - Auditoria Processo Gestão da Manutenção Preventiva das Urnas Eletrônicas
- Relatório de Auditoria 004-2017 - Auditoria de Horas Extras
- Relatório de Auditoria 005-2017 - Auditoria no Processo de Aquisições
- Anexo I -Despacho Retificação Numeração Ref. Relatório de Auditoria 005 -2017 -Processo de Aquisições
- Ano 2018 - Relatórios de Auditoria Interna:
- Relatório de Auditoria 001-2018 - Auditoria Governança de Pessoas
- Relatório de Auditoria 002-2018 - Auditoria Processo de Gestão da Força de Trabalho
- Relatório de Auditoria 003-2018 - Auditoria Sistema de Governança e Gestão de TIC
- Relatório de Auditoria 004-2018 - Auditoria Processo de Gestão dos Indicadores Estratégicos
- Ano 2019 - Relatórios de Auditoria Interna:
- Relatório de Auditoria 001-2019 - Auditoria Gestão da Saúde e Bem-Estar do Servidor e Melhoria do Ambiente de Trabalho
- Relatório de Auditoria 002-2019 - Auditoria na na Gestão Documental
- Relatório de Auditoria 003-2019 - Auditoria Processo de gestão da execução do Plano Estratégico, com enfoque nos indicadores estratégicos
- Relatório de Auditoria 004-2019 - Auditoria Processo de Gestão da Força de Trabalho – Eleições 2016 e 2018
- Relatório de Auditoria 005-2019 - Consultoria para Implementação do Programa de Integridade no TRE-PE
- Relatório de Auditoria 006-2019 - Auditoria na Governança Orçamentária e Financeira, Planejamento, Gerenciamento, Execução e Gestão Contábil do TRE-PE
- Ano 2019 - Relatórios de Monitoramento (emitidos em 2020):
- Relatório de Monitoramento de Auditoria - Processo de Gestão da Força de Trabalho - eleições 2016 e 2018
- Relatório de Monitoramento de Auditoria - Processo de Gestão da Saúde e Bem-Estar do Servidor e Melhoria do Ambiente de Trabalho
- Relatório de Monitoramento de Auditoria - Processo de gestão da execução do Plano Estratégico, com enfoque nos indicadores estratégicos
- Relatório de Monitoramento de Auditoria - Processo de Gestão Documental
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Ano 2020 - Relatórios de Auditoria Interna:
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Ano 2021 - Relatórios de Monitoramento (emitidos em 2022):
- 1° Relatório de Monitoramento da Auditoria na Gestão da Infraestrutura de TIC (gestão de ativos)
- 2° Relatório de Monitoramento da Auditoria na Gestão da Infraestrutura de TIC (gestão de ativos)
- Relatório Final de Monitoramento da Auditoria na Gestão da Infraestrutura de TIC (gestão de ativos)
- 1° Relatório de Monitoramento da Auditoria na Acessibilidade Digital
- 2° Relatório de Monitoramento da Auditoria na Acessibilidade Digital
- 3° Relatório de Monitoramento da Auditoria na Acessibilidade Digital
- Relatório Final de Monitoramento da Auditoria na Acessibilidade Digital
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Ano 2022 - Relatórios de Auditoria Interna:
- Relatório de Auditoria nº 001/2022 - Auditoria no Processo de Gestão de Segurança da Informação
- Relatório de Auditoria n° 002/2022 - Auditoria no Processo de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (com ênfase na coleta seletiva
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Ano 2022 - Relatórios de Monitoramento (emitidos em 2023/2024):
- 1° Relatório de Monitoramento da Auditoria no Processo de Gestão de Segurança da Informação
- 2° Relatório de Monitoramento da Auditoria no Processo de Gestão de Segurança da Informação
- Relatório Final de Monitoramento da Auditoria no Processo de Gestão de Segurança da Informação
- 1°Relatório de Monitoramento da Auditoria no Processo de gerenciamento de resíduos sólidos com ênfase na gestão da coleta seletiva
- 2°Relatório de Monitoramento da Auditoria no Processo de gerenciamento de resíduos sólidos com ênfase na gestão da coleta seletiva
- Relatório Final de Monitoramento da Auditoria no Processo de gerenciamento de resíduos sólidos com ênfase na gestão da coleta seletiva
- Ano 2023 - Relatórios de Auditoria Interna:
- Relatório de Auditoria nº 001/2023 - Auditoria no Processo de Gestão Patrimonial
- Relatório de Auditoria nº 002/2023 - Auditoria sobre a Plataforma Digital do Poder Judiciário -PDPJ-BR
- Ano 2024 -Relatórios de Auditoria Interna:
Relatórios de Acompanhamento:
- Período 2018-2019
- Relatório de Acompanhamento 001 2018 - ANÁLISE PLANO DE CONTRATAÇÕES DA SA
- Relatório de Acompanhamento 002 2018 - Garantias Contratuais
- Relatório de Acompanhamento 003 2018 - Avaliação de Restos a Pagar
- Nota de Esclarecimento - Exclusão de Atividades de Gestão - Exercício 2018
- Relatório de Acompanhamento 001 2019 - Avaliação da Gestão de Compras e Contratações
- Relatório de Acompanhamento 002 2019 - Sustentabilidade Amb. Aquis. Bens e Prest. Serviços
Relatórios de Monitoramento da COAOG:
- Relatório de Monitoramento 001 2018 - Melhorias Controles Almoxarifado
- Relatório de Monitoramento 002 2018- Avaliação de Resultados - Almoxarifado
- Relatório de Monitoramento 001 2019 - Garantias Contratuais
- Relatório de Monitoramento 002 2019 - Imóveis
- Relatório de Monitoramento 003 2019 - Restos a Pagar
- Relatório de Monitoramento 004 2019 - Análise do Plano de Contratações da SA
- Relatório de Monitoramento 005 2019 - Análise do Plano de Contratações da SA
- Relatório de Monitoramento 006 2019 - Avaliação da Gestão de Compras e Contratações
- Informação - Prorrogação do cumprimento da Recomendação 4 do Racom nº 01.2018 para 01.06.2020
- Relatório de Monitoramento 001 2020 - Contratações Sustentáveis
Relatórios Anuais de Atividades da Auditoria Interna- RAINT:
- Ano 2021 - referente ao exercício 2020
- Ano 2022 - referente ao exercício 2021
- Ano 2023 - referente ao exercício 2022
- Ano 2024 - referente ao exercício 2023